Número | 000077 |
Credor | 59.989.830/0001-36 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 24/01/2025 00:00:00 |
Historico | N/pagamento ref.à folha de pagamento do mês de JANEIRO/2025. - 829 |
Dotacao | 031500.0412503042.829 31911300 04.11000 |
Subelemento | 31911399 |
Valor | 238.552,01 |
Original | 238.552,01 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 238.552,01 (ver detalhes) |
Pago | 238.552,01 (ver detalhes) |