Número | 000095 |
Credor | 52.061.181/0001-60 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 24/01/2025 00:00:00 |
Historico | N/pagamento ref.à férias de funcionários. - 828 |
Dotacao | 031500.0412503042.828 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901142 |
Valor | 899,13 |
Original | 899,13 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 899,13 (ver detalhes) |
Pago | 899,13 (ver detalhes) |